El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados su presupuesto para la vigencia fiscal 2019, el cual asciende a la suma de B/. 58,250.000.00 como anteproyecto, mientras que el recomendado por B/. 56.755,600.00, con una diferencia de B/. 1,494,400.00.
El presupuesto en su anteproyecto para funcionamiento se trazó por B/. 55,700,000.00., en tanto que el recomendado quedó para funcionamiento en B/. 55,055,600.00, con una diferencia B/. 644,400.00. Por otro lado el de inversión se proyectó en el anteproyecto por la suma de B/. 2.550,000.00, y el recomendado quedó en B/. 1,700,000.00, con una diferencia de B/. 850,000.00.
El presupuesto para la vigencia fiscal del IPHE 2019. se justifica para ser aplicado en las siguientes áreas significativas: Leyes Especiales y Anualizaciones (ascensos de categorías a técnicos y docentes por especialidad, sobresueldos por antigüedad), Acuerdos Gremiales y Ajuste a Administrativos (pago de vigencia por la escala salarial de los técnicos por B/. 1,000,000.00, ajustes salarial a 478 posiciones administrativa por B/.816.000.00), Solicitud e posiciones nuevas (la entidad solicita 50 posiciones – 20 docentes, 15 técnicos y 15 administrativo por B/. 717,780.00) y plan de inversiones (4 proyectos de inversión B/. 2,550,000.00).
El Plan de inversiones para el 2019 se ha programado la construcción y reparaciones por B/.1,500,000.00; en reparación de aulas especiales y de apoyo en trece regiones educativa; en el programa de suministro y equipamiento se contempló la suma de B/. 1,050,000.00; para el fortalecimiento de los procesos de capacitación e investigación por B/. 500,00.00; para habilitación plena con equiparación de oportunidades por B/. 250,000.00 y en mejoramiento de la educación especial con desarrollo comunitario por B/. 300,000.00.
El IPHE fundamenta la ejecución de su presupuesto para el 2019, en la adquisición de recursos para dar respuesta y atención a los grupos vulnerables, de extrema pobreza, difícil acceso y áreas indígenas, con prioridad a niños, niñas y jóvenes para contar con servicios y apoyos eficientes. “Inclusión, bienestar para todos”.
Este presupuesto nace del Plan Estratégico Anual que contempla cuatro ejes: Padres y Familias Líderes, Socios estratégicos del proceso educativo; Investigación, Capacitación e innovación educativa; Servicios y Recursos para el acceso a los aprendizajes y Gestión Institucional.
Maruja G. de Villalobos sustentó el presupuesto acompañada de su equipo de trabajo integrado por Keyda Batista, subdirectora general, Damaris Ballesteros, secretaria general; Pedro Fajardo, director nacional de los Servicios Técnicos y Médicos; José Camarena, director encargado de la Dirección Nacional de Servicos y Apoyos para la Habilitación; Dalis Salas, jefa de la Oficina de Planificación; Hilma Ramos, jefa de la Oficina de Recursos Institucional; Waldo Batista, jefe de presupuesto; Berta Echevers, asesora educativa.
El presupuesto fue sustentado ante la presencia de los honorables diputados Raúl Pineda y Fernando Carrillo, miembros de la Comisión de Presupuesto presidida por el H. D. Benicio Robinson.
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